Orden de Compra. Nº1658-2134-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-213-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-2134-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-213-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-213-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 86218,48739495
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Dokay SpA
Razón Social CONSTRUCTORA DOKAY SPA
R.U.T. 77.083.349-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Dokay SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos1GlobalLÍNEA N°1: "ARENA FINA SIN CONTAMINAR, ARENA GRUESA SIN CONTAMINAR" ADQUISICIÓN DE 24 M3 DE ARENA GRUESA SIN CONTAMINAR, DESTINADO A STOCK BODEGA-SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, DEPARTAMENTO DE AGUAS LLUVIAS. SOLICITUD DE PEDIDO N°137 DE FECHA 05/03/2025LINEA 1 $ 453.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.782 $ 453.782
Total Neto $ 453.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.218
TOTAL OC $ 540.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.