Orden de Compra. Nº1004-110-AG25 "REPUESTOS PARA CAMIONETA CAMARO a compra ágil: 1004-26-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004-110-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA CAMIONETA CAMARO a compra ágil: 1004-26-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
Comuna Coyhaique
Impuesto 161246,16
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA
Razón Social PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA
R.U.T. 76.178.493-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo2UnidadPerno de cremallera de dirección  $ 5.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.164 $ 11.164
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo2KitKit reparación de caliper  $ 60.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.670 $ 120.670
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo2UnidadPorta caliper de frenos  $ 346.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.018 $ 693.018
31132002
Repuestos de metal no ferroso en polvo2UnidadBuje de cremallera de dirección  $ 11.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.812 $ 23.812
Total Neto $ 848.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.246
TOTAL OC $ 1.009.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.