Orden de Compra. Nº1038-117-AG25 "Insumos de escritorio SIC 65-216-261 SIRE 175"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-117-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de escritorio SIC 65-216-261 SIRE 175
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 103180,26
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fervet On line
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA
R.U.T. 76.955.038-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fervet On line
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta22Caja11 Lápiz pasta azul-11 NEGRO   $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.046 $ 2.046
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10CajaRESMAS CARTA CAJA 10 UNID   $ 33.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.600 $ 336.600
44122104
Clips para papel2CajaCAJA RESP.MAGIC CLIP METÁLICO 13 MM   $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202 $ 2.202
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Cajacajas remas oficio caja 10 unid   $ 39.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.960 $ 79.960
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNOTA ADHESIVA GRANDE AMARILLO 76X76   $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.745 $ 1.745
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNOTA ADHESIVA CHICA AMARILLO 38X51   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLibro de oficina tipo acta 200 Hjs   $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidadcuadernos tapa dura 150 hjs   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
44121804
Borradores6Unidadlápiz corrector liquido   $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368 $ 1.368
31201517
Cinta para empaquetar17UnidadCINTA EMBALAJE CAFÉ 48 MM   $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.596 $ 6.596
26111702
Pilas alcalinas14UnidadPILA AA RECARGABLE   $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.042 $ 21.042
44122011
Carpetas para archivos7UnidadCARPETA OFICIO CON 20 FUNDAS   $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.778 $ 8.778
60105704
Barras de pegamento libres de ácido18UnidadPEGAMENTO BARRA GRANDE 40 GRS   $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.264 $ 15.264
Total Neto $ 493.685
Descuento $ 0
Cargos $ 49.369
IVA  19  % $ 103.180
TOTAL OC $ 646.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.