Orden de Compra. Nº4306-407-AG25 " ADQUISICION DE ORNAMENTACION Y ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES Y VINO DE HONOR DICIOCHERO AÑO 2025 COMUNA DE ERCILLA .- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-428-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-407-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ORNAMENTACION Y ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES Y VINO DE HONOR DICIOCHERO AÑO 2025 COMUNA DE ERCILLA .- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-428-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación CAUPOLICAN 434 ERCILLA
Comuna Ercilla
Impuesto 844236,5
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 434 ERCILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo javier
Razón Social RODRIGO JAVIER LAGOS PACHECO
R.U.T. 17.461.122-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rodrigo javier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1GlobalALIMENTACION   $ 3.851.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.851.850 $ 3.851.850
52121604
Mantel de mesa1GlobalORNAMENTACION   $ 591.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.500 $ 591.500
Total Neto $ 4.443.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 844.236
TOTAL OC $ 5.287.586


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.461.122-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.