Orden de Compra. Nº434-329-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-321-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-329-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-321-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 (1-1) “Insumos y repuestos computacionales" proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 88616
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas10UnidadBOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON T673120-AL NEGRO, SEGUN MEMO 72 DE SECRETARIA MUNICIPAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
12171703
Tintas6UnidadBOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON T673120-AL AMARILLO, SEGUN MEMO 72 DE SECRETARIA MUNICIPAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
12171703
Tintas6UnidadBOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON T673120-AL CYAN CLARO, SEGUN MEMO 72 DE SECRETARIA MUNICIPAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
12171703
Tintas8UnidadBOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON T673120-AL CYAN , SEGUN MEMO 72 DE SECRETARIA MUNICIPAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 84.800
12171703
Tintas8UnidadBOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON T673120-AL MAGENTA, SEGUN MEMO 72 DE SECRETARIA MUNICIPAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 84.800
12171703
Tintas6UnidadBOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON T673120-AL MAGENTA CLARO, SEGUN MEMO 72 DE SECRETARIA MUNICIPAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
Total Neto $ 466.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.616
TOTAL OC $ 555.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.