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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1209403-40-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES, CONVENIO SUMI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1209403-2-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 244 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
113918,984 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 244 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL |
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Razón Social |
COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.025.795-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101703
| Materiales educativos individuales | 1 | Unidad no definida | ARTICULOS ESCOLARES, SEGUN COTIZACIÓN PV_119990, SE APLICA DESCUENTO DE 10% | ARTICULOS ESCOLARES, SEGUN COTIZACIÓN PV_119990, SE APLICA DESCUENTO DE 10% |
$ 599.574,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 599.574
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$ 599.574
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Total Neto
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$ 599.574
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.919
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$ 713.493
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.