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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1532-3251-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ 289, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1532-201-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
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R.U.T. |
61.933.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
83600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora V&S SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA V&S SPA
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R.U.T. |
77.819.498-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora V&S SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152608
| Cartuchos de ligamento de ortodoncia | 5000 | Unidad | Se requiere Ligadura metal de acero inoxidable, preformada larga (sin cortar) 0.10= 5000 unidades(5 tubos x 1000). Adjuntar ficha técnica, se requiere con fecha mayor a 2 años de vigencia y cumplir con Normativa N°226. | |
$ 88,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.000
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$ 440.000
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Total Neto
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$ 440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.600
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$ 523.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.