Orden de Compra. Nº3109-29-AG26 "MATERIAL ADMISION ARMADA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3109-29-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ADMISION ARMADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10300002204007000PA280GG del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 91770
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2026
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO
Dirección de entrega: 

MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS TALCAHUANO EDIFICIO CENTRAL ODONTOLOGICA (2° PISO MEDPREVSEG).

POC: 

MEDPREVSEG
KARINA FUENTES MEDINA
TELÉFONO: +569 31810114

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones3BidónJABON LIQUIDO GLICERINA, FORMATO 5 LITROS, GLICERINA, AROMAS CITRICOS. JABON LIQ. 5 LT WIK MANZANA/ FRESH BLUE - $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos1BidónDETERGENTE ENZIMATICO. DETERGENTE ENZIMATICO INSTRUMENTAL, WK-429, FORMATO 5 LITROS. DETERGENTE ENZIMATICO INSTRU WK-429 5LTS $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
42131704
Toallas quirúrgicas18UnidadTOALLA DESINFECTANTE CLORO. TOALLA DESINFECTANTE, 50 UN. IGIENIX, CLOROX TOALLAS DESINFECCION 50UN VIRUTEX $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300
42281912
Toallas de esterilización2UnidadTOALLA MAXWIPE X70, WYPALL. PAÑO MULTIUSO PARA LIMPIEZA GENERAL, PRECORTE. TOALLA MAXWIPE X70 WYPALL. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42281912
Toallas de esterilización20PackSABANILLAS. SABANILLA PLUS UNA HOJA, 2 UN POR 48 MTS ELITE PROFESSIONAL.SABANILLA CLINICA AUSTRAL 2 X 48 MT $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
14111704
Papel higiénico18PaquetePAPEL HIGENICO. DOBLE HOJA, BLANCO, 250 M POR ROLLO. PAQUETES DE 6 UNIDADES.HIGIENICO 6 X 250 MTS D/H AUSTRAL $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
42131704
Toallas quirúrgicas60PaqueteTOALLA INTERFOLIADA DOBLE HOJA 18 PQ X 200 UN. ELITE, TORK. TOALLA INTERFOLIADA D/H 200 UN WINROLL $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
42131704
Toallas quirúrgicas23PaqueteTOALLA DE PAPEL ROLLO JUMBO. ROLLO JUMBO 250 M, 2 ROLLOS POR PAQUETE. ELITE, TORK. TOALLA 2 X 250 MTS AUSTRAL $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.850 $ 113.850
Total Neto $ 483.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.770
TOTAL OC $ 574.770


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.572.366-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.