Orden de Compra. Nº
3109-29-AG26
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MATERIAL ADMISION ARMADA
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3109-29-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ADMISION ARMADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10300002204007000PA280GG del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.013-9
Dirección de Facturación
AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
91770
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-02-2026
Título
Descripción
LUGAR DE DESPACHO
Dirección de entrega:
MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS TALCAHUANO EDIFICIO CENTRAL ODONTOLOGICA (2° PISO MEDPREVSEG).
POC:
MEDPREVSEG
KARINA FUENTES MEDINA
TELÉFONO: +569 31810114
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T.
76.046.716-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
3
Bidón
JABON LIQUIDO GLICERINA, FORMATO 5 LITROS, GLICERINA, AROMAS CITRICOS.
JABON LIQ. 5 LT WIK MANZANA/ FRESH BLUE -
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
1
Bidón
DETERGENTE ENZIMATICO. DETERGENTE ENZIMATICO INSTRUMENTAL, WK-429, FORMATO 5 LITROS.
DETERGENTE ENZIMATICO INSTRU WK-429 5LTS
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
42131704
Toallas quirúrgicas
18
Unidad
TOALLA DESINFECTANTE CLORO. TOALLA DESINFECTANTE, 50 UN. IGIENIX, CLOROX
TOALLAS DESINFECCION 50UN VIRUTEX
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.300
$ 33.300
42281912
Toallas de esterilización
2
Unidad
TOALLA MAXWIPE X70, WYPALL. PAÑO MULTIUSO PARA LIMPIEZA GENERAL, PRECORTE.
TOALLA MAXWIPE X70 WYPALL.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
42281912
Toallas de esterilización
20
Pack
SABANILLAS. SABANILLA PLUS UNA HOJA, 2 UN POR 48 MTS ELITE PROFESSIONAL.
SABANILLA CLINICA AUSTRAL 2 X 48 MT
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
14111704
Papel higiénico
18
Paquete
PAPEL HIGENICO. DOBLE HOJA, BLANCO, 250 M POR ROLLO. PAQUETES DE 6 UNIDADES.
HIGIENICO 6 X 250 MTS D/H AUSTRAL
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.800
$ 172.800
42131704
Toallas quirúrgicas
60
Paquete
TOALLA INTERFOLIADA DOBLE HOJA 18 PQ X 200 UN. ELITE, TORK.
TOALLA INTERFOLIADA D/H 200 UN WINROLL
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.600
$ 57.600
42131704
Toallas quirúrgicas
23
Paquete
TOALLA DE PAPEL ROLLO JUMBO. ROLLO JUMBO 250 M, 2 ROLLOS POR PAQUETE. ELITE, TORK.
TOALLA 2 X 250 MTS AUSTRAL
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.850
$ 113.850
Total Neto
$ 483.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.770
TOTAL OC
$ 574.770
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
17.572.366-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.