Orden de Compra. Nº
636811-101-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 636811-49-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
636811-101-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 636811-49-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicios Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T.
61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 809 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T.
61.606.908-k
Dirección de Facturación
AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
Comuna
Molina
Impuesto
35862,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grupo Seetel Chile
Razón Social
GRUPO SEETEL CHILE LIMITADA
R.U.T.
77.271.631-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grupo Seetel Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
6
Caja
TORNILLOS VOLCANITA DE 2"
TORNILLOS VOLCANITA DE 2"
$ 4.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.070
$ 26.070
31161503
Clavo-tornillo
3
Caja
TORNILLOS VOLCANITA DE 1 1/4
TORNILLOS VOLCANITA DE 1 1/4
$ 8.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.334
$ 26.334
30171508
Puertas correderas
4
Unidad
CORREDERAS TELESCOPICAS DE 55 CM
CORREDERAS TELESCOPICAS DE 55 CM
$ 9.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.792
$ 39.792
30171512
Aperturas de puertas
20
Unidad
MANILLA BARRA DE ACERO
MANILLA BARRA DE ACERO
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
27112801
Brocas
3
Unidad
BROCAS FIERRO DE 2,5 mm
BROCAS FIERRO DE 2,5 mm
$ 8.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.164
$ 25.164
13111305
Espuma del neopreno
1
Unidad
AGOREX 60
AGOREX 60
$ 17.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.005
$ 17.005
31162003
Clavos de acabado
1
kilogramo
CLAVOS 1"
CLAVOS 1"
$ 11.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.498
$ 11.498
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
kilogramo
COLA FRIA "PROFESIONAL"
COLA FRIA "PROFESIONAL"
$ 9.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.287
$ 9.287
30101617
Barras de madera
100
Metro Lineal
TAPACANTO BLANCO MELAMINICO S/P
TAPACANTO BLANCO MELAMINICO S/P
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
Total Neto
$ 188.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.862
TOTAL OC
$ 224.612
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.