Orden de Compra. Nº1057049-22-SE24 "TPG ID. 1057049-94-LE23, Res. Ex. N°978/2023, INT 562/2023, FUS 289/2023 - Arriendo 04 plantas aire comprimido. ESTADO DE PAGO N°126 26.12.2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-22-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra TPG ID. 1057049-94-LE23, Res. Ex. N°978/2023, INT 562/2023, FUS 289/2023 - Arriendo 04 plantas aire comprimido. ESTADO DE PAGO N°126 26.12.2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-94-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 57
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 184300
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECRAM
Razón Social TECRAM SPA
R.U.T. 77.362.051-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECRAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191711
Depósitos de aire comprimido para cirugía o accesorios1Mes857-0001 Arriendo 04 plantas aire comprimido para Central Hidroneumática. ESTADO DE PAGO N°126 26.12.2023, PERIODO DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, CUOTA 8/12857-0001 Arriendo 04 plantas aire comprimido para Central Hidroneumática. $ 970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.000 $ 970.000
Total Neto $ 970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.300
TOTAL OC $ 1.154.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.