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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1149-79-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1149-17-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
15200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-07-2025 |
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Proveedor |
EXTINTORES PATAGONIA |
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Razón Social |
EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO
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R.U.T. |
4.473.824-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES PATAGONIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Se necesita mantención y recarga de extintores:
- 05 extintores ABC de 1 kgs.
- 06 extintores ABC de 4 kgs.
La entrega debe realizarse en Riquelme 465. La empresa debe contar con la certificación vigente. La empresa debe adjuntar cotización y certificación vigente.
La orden de compra debe estar en estado aceptada antes de la emisión de la factura.
La factura debe contener UDP (1390) y ser enviada a través de la página del S.I.I. al correo mop_dte@paperless.cl | |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.