Orden de Compra. Nº2380-172-AG26 " ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE OFICINA, PARA USO DE BODEGA MUNICIPAL, DAF, SEGUN OS 146421"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-172-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE OFICINA, PARA USO DE BODEGA MUNICIPAL, DAF, SEGUN OS 146421
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema FINANZAS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 36480
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johanna Aros
Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA
R.U.T. 11.860.169-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Johanna Aros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA ELECTRICA. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
45101702
Guillotinas de imprenta1UnidadGUILLOTINA CORTADOR DE PAPEL TAMAÑO OFICIO. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
45101903
Perforadoras de papel1UnidadPERFORADORA INDUSTRIAL PARA 150 HOJAS. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 192.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.480
TOTAL OC $ 228.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.