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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-172-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE OFICINA, PARA USO DE BODEGA MUNICIPAL, DAF, SEGUN OS 146421 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
36480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Johanna Aros |
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Razón Social |
JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA
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R.U.T. |
11.860.169-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Johanna Aros |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101707
| Corcheteras | 1 | Unidad | CORCHETERA ELECTRICA. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO | |
$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.000
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$ 43.000
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45101702
| Guillotinas de imprenta | 1 | Unidad | GUILLOTINA CORTADOR DE PAPEL TAMAÑO OFICIO. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO | |
$ 29.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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45101903
| Perforadoras de papel | 1 | Unidad | PERFORADORA INDUSTRIAL PARA 150 HOJAS. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 192.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.480
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$ 228.480
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.