Orden de Compra. Nº1315764-7-AG25 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CARGO MANIOBRAS "
Recuerde que el responsable del pago es ATF-60 "LIENTUR"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1315764-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CARGO MANIOBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LIENTUR
Razón Social ATF-60 "LIENTUR"
R.U.T. 62.000.990-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ATF-60 "LIENTUR"
R.U.T. 62.000.990-3
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 99465
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161602
Anillos salvavidas1UnidadADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANIOBRAS DE LA UNIDAD DE ACUERDO ANEXO A ADJUNTO  $ 523.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.500 $ 523.500
Total Neto $ 523.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.465
TOTAL OC $ 622.965


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.