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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3614-103-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO LIC 3614-14-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3614-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle Carlos Condell 495-B Vicuña. |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
0,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Carlos Condell 495-B Vicuña. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dispromin Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA MINERIA LIMITAD
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R.U.T. |
78.420.890-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dispromin Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DESAM VICUÑA | LOS SERVICIOS DE MANTENCION DEBEN RELIZARSE EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:30HRS Y LOS SABADOS DE 9:00 A 12:00 HRS. Y CONFIRMADOS CON UN MINIMO DE 24HRS.
SE POSTULA POR EL TOPE PRESUPUESTARIO, DESCONTADO DE EL, USO DE LAS MANTENCIONES FO |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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Total Neto
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$ 1
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 1
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.