Orden de Compra. Nº1233619-1068-SE25 "P02- Insumos de aseo para Escuela Penitenciaria las dunas "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233619-1068-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra P02- Insumos de aseo para Escuela Penitenciaria las dunas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233619-4-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia 252 esquina Yungay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1235 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
R.U.T. 61.980.930-0
Dirección de Facturación Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco
Comuna Cauquenes
Impuesto 7609,5
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCera pisos crema doypack 360 cc amarilla Cera pisos crema doypack 360 cc amarilla $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.940 $ 26.940
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadVirutilla de piso gruesa N° 6 Virutilla de piso gruesa N° 6 $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.075 $ 6.075
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadLimpia pisos 5 litros lavanda Limpia pisos 5 litros lavanda $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.035
Total Neto $ 40.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.610
TOTAL OC $ 47.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.