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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233619-1068-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02- Insumos de aseo para Escuela Penitenciaria las dunas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233619-4-R125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA
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R.U.T. |
61.980.930-0 |
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Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
7609,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CASTILLA Y ARAGON |
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Razón Social |
CASTILLA Y ARAGON SPA
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R.U.T. |
96.989.530-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CASTILLA Y ARAGON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 20 | Unidad | Cera pisos crema doypack 360 cc amarilla | Cera pisos crema doypack 360 cc amarilla |
$ 1.347,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.940
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$ 26.940
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47131801
| Limpiadores de suelos | 5 | Unidad | Virutilla de piso gruesa N° 6 | Virutilla de piso gruesa N° 6 |
$ 1.215,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.075
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$ 6.075
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12161902
| Detergentes surfactantes | 3 | Unidad | Limpia pisos 5 litros lavanda | Limpia pisos 5 litros lavanda |
$ 2.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.035
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$ 7.035
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Total Neto
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$ 40.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.610
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$ 47.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.