Orden de Compra. Nº564953-77-AG24 "LAVAMAMOS PORTATIL E INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-77-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra LAVAMAMOS PORTATIL E INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421103 del sistema DYNAMICS AX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD)
Comuna Las Condes
Impuesto 99180
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisca Gonzalez
Razón Social FRANCISCA VALENTINA GONZÁLEZ CARREÑO SERVICIO DE ESTÉTICA Y REHABILITA
R.U.T. 77.031.765-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Francisca Gonzalez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores2UnidadDISPENSADOR DE JABON INSTALADO A MURODISPENSADOR DE JABON INSTALADO A MURO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadPAPELERO ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS PAPELERO ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
47131710
Dispensadores de papel higiénico2UnidadDISPENSADOR DE TOALLA INTERFOLIADA EN ACERO INOX. INSTALADA A MURODISPENSADOR DE TOALLA INTERFOLIADA EN ACERO INOX. INSTALADA A MURO $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
30181504
Lavamanos2UnidadLAVAMANOS PORTATIL DOBLE CON AGUA IMPULSADA POR PEDAL, INCLUYE GRIFERIA Y DOS BIDONES DE 20 LITROSLAVAMANOS PORTATIL DOBLE CON AGUA IMPULSADA POR PEDAL, INCLUYE GRIFERIA Y DOS BIDONES DE 20 LITROS $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 522.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.180
TOTAL OC $ 621.180


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.181.198-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.167.993-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.031.765-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.