Orden de Compra. Nº1642-1917-SE25 "COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA CALDERA (MGS) COMPRA DESDE 1642-35-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1642-1917-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA CALDERA (MGS) COMPRA DESDE 1642-35-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1642-35-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curacaví
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3363
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Facturación AV. AMBROSIO OHIGGINS # 500
Comuna Curacaví
Impuesto 245052,12
Dirección de Envío de la Factura AV. AMBROSIO OHIGGINS # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
R.U.T. 78.463.250-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1UnidadCOMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA 1200 LTR., CON DESPACHO JUEVES 25.09.2025, COMPRA DESDE ID 1642-35-LP25, RESOL. ADJUDICA LICITACIÓN Nº 550/26.08.2025 Y RES. AP CONTRATO Nº 501 /05.08.2025. DISTRIBUIDOR DIRECTO DE ENAP , CAMIONES CERIFICADOS CON CUENTA LITROS , TICKET DE DESCARGA Y ANALISIS DEL PRODUCTO . ENTREGA 1 DIA CON OC APROBADA POR EL SISTEMA, COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA CALDERA Y GRUPO ELECTROGENO ID 1642-35-LP25. $ 1.289.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.289.748 $ 1.289.748
Total Neto $ 1.289.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.052
TOTAL OC $ 1.534.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.