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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1642-1917-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA CALDERA (MGS) COMPRA DESDE 1642-35-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1642-35-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
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R.U.T. |
61.602.125-7 |
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Dirección de Facturación |
AV. AMBROSIO OHIGGINS # 500 |
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Comuna |
Curacaví
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Impuesto |
245052,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMBROSIO OHIGGINS # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Razón Social |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
78.463.250-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA 1200 LTR., CON DESPACHO JUEVES 25.09.2025, COMPRA DESDE ID 1642-35-LP25, RESOL. ADJUDICA LICITACIÓN Nº 550/26.08.2025 Y RES. AP CONTRATO
Nº 501 /05.08.2025. | DISTRIBUIDOR DIRECTO DE ENAP , CAMIONES CERIFICADOS CON CUENTA LITROS , TICKET DE DESCARGA Y ANALISIS DEL PRODUCTO . ENTREGA 1 DIA CON OC APROBADA POR EL SISTEMA, COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA CALDERA Y GRUPO ELECTROGENO ID 1642-35-LP25. |
$ 1.289.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.289.748
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$ 1.289.748
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Total Neto
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$ 1.289.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.052
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$ 1.534.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.