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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1395-921-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
100 TACOS POST IT DE PU COLOR NEGRO - CAPACITACION BECAS MEDICOS COQUIMBO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Coquimbo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
52383 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Francisco de Aguirre 795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-09-2025 |
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Proveedor |
Stark |
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Razón Social |
STARK SPA
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R.U.T. |
77.143.742-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stark |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | Unidad | TACOS POST IT DE PU COLOR NEGRO CON 200 NOTAS ADHESIVAS RECTANGULARES, 200 NOTAS ADHESIVAS CUADRADAS Y 1600 BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES. TAMAÑO 13X10,5X3 CM GRABADO EN SERIGRAFIA LOGO "BECAS COQUIMBO", EN COLOR BLANCO. | |
$ 2.757,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.700
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$ 275.700
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Total Neto
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$ 275.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.383
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$ 328.083
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.