Orden de Compra. Nº4107-59-AG24 "SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4107-59-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación CALLE LARGA 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 50250
Dirección de Envío de la Factura CALLE LARGA 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RCALBORNOZ
Razón Social ROBERTO HERNÁN ALBORNOZ CONTRERAS
R.U.T. 9.104.809-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RCALBORNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales5UnidadServicio a realizar: - Mantención integral - Limpieza de gomas toma papel -Limpieza sistema fusor - Limpieza sistema óptico - Cambio de rodillo fusorServicio a realizar: - Mantención integral - Limpieza de gomas toma papel -Limpieza sistema fusor - Limpieza sistema óptico - Cambio de rodillo fusor $ 49.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.750 $ 249.750
Total Neto $ 249.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios Beneficio SII (17,5%)  17,5  % $ 50.250
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.638.863-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.104.809-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.