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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838103-26-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(IRS) SERV. REP. DE 03 BAÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
jose menendez 761 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
870105 |
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Dirección de Envío de la Factura |
jose menendez 761 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-03-2025 |
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Proveedor |
LAS AGUILAS CONSTRUCTORAS |
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Razón Social |
CONSTRUCCIÓN LAS ÁGUILAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.257.954-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAS AGUILAS CONSTRUCTORAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102403
| Servicios de revestimientos de muros | 1 | Global | SERVICIO DE REPARACIÓN DE 3 BAÑOS, PINTURA EN PASILLO Y HALL CONFORME A ESPECIFIACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS (LA OFERTA OFERTA QUE PRESENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO. DE LO CONTRARIO SE DECLARA INADMISIBLE Y SE READJUDICA A LA SIGUENTE OFERTA). | |
$ 4.579.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.579.500
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$ 4.579.500
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Total Neto
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$ 4.579.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 870.105
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$ 5.449.605
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.