Orden de Compra. Nº633470-12-AG25 "SERVICIO DE ENTREGA DE COLACIONES - INICIO ACADÉMICO FACULTAD DE INGENIERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633470-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENTREGA DE COLACIONES - INICIO ACADÉMICO FACULTAD DE INGENIERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 03 Facultad de Ingeniería
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420227 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación General Cruz 222 Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 425980
Dirección de Envío de la Factura General Cruz 222 Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
Razón Social TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
R.U.T. 77.697.574-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadENTREGAS DURANTE LA SEMANA DEL LUNES 10 DE MARZO AL VIERNES 14 DE MARZO. COLACIÓN PERECIBLE. DEBE CONTENER: 1 SANDWICH (OPCION JAMON/QUESO O SIMILAR, Y OPCIÓN VEGANA) 1 BARRA DE CEREAL 1 GALLETÓN/ALFAJOR 1 YOGUR O YOGUITO 1 BOTELLA DE AGUA 1 JUGO EN CAJA SABORES VARIADOS TODO ENVASADO BOLSA DE PAPEL KRAFT. 2) COLACIÓN NO PERECIBLE. DEBE CONTENER: 1 BROWNIE CHOC 1 BARRA DE CEREAL 1 JUGO EN CAJA SABORES VARIADOS 1 YOGUR O YOGUITO TODO ENVASADO EN BOLSA DE PAPEL KRAFT.Cotización N° 1035 $ 2.142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.000 $ 2.142.000
Total Neto $ 2.142.000
Descuento $ 0
Cargos $ 100.000
IVA  19  % $ 425.980
TOTAL OC $ 2.667.980


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.773.642-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.