Orden de Compra. Nº1057540-15668-SE25 "VIP MATERIALES DE FERRETERIA S/1162"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-15668-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra VIP MATERIALES DE FERRETERIA S/1162
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-31-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2356 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N
Comuna Penco
Impuesto 34010
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor efical-segcal
Razón Social MARÍA INÉS NOVOA ROMERO
R.U.T. 6.815.447-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal efical-segcal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles4Unidad no definidaLINTERNA LED linterna manos libres 400 lúmenes, energizer y/o referencialLINTERNA LED linterna manos libres 400 lúmenes, energizer y/o referencial $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad no definidaCINTA ALTA ADHERENCIA 48mm 32mm 3MCINTA ALTA ADHERENCIA 48mm 32mm 3M $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
23171906
Herramientas de Montaje o Desmontaje10Unidad no definidaCinta aislante 19 mm 20m COD.5281Cinta aislante 19 mm 20m COD.5281 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 179.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.010
TOTAL OC $ 213.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.