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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-15668-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIP MATERIALES DE FERRETERIA S/1162 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-31-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
34010 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
efical-segcal |
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Razón Social |
MARÍA INÉS NOVOA ROMERO
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R.U.T. |
6.815.447-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
efical-segcal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111702
| Lámparas portátiles | 4 | Unidad no definida | LINTERNA LED
linterna manos libres 400 lúmenes, energizer y/o referencial | LINTERNA LED
linterna manos libres 400 lúmenes, energizer y/o referencial |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 5 | Unidad no definida | CINTA ALTA ADHERENCIA
48mm 32mm 3M | CINTA ALTA ADHERENCIA
48mm 32mm 3M |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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23171906
| Herramientas de Montaje o Desmontaje | 10 | Unidad no definida | Cinta aislante 19 mm 20m
COD.5281 | Cinta aislante 19 mm 20m
COD.5281 |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 179.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.010
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$ 213.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.