Orden de Compra. Nº1126920-145-SE25 "LIC 1126920-21-LE25 LIMPIEZA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS E.E"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126920-145-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra LIC 1126920-21-LE25 LIMPIEZA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS E.E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126920-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 257 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 8439271,35293
Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Tekma SpA
Razón Social SOC COMERCIAL TEKMA SPA
R.U.T. 77.776.240-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Tekma SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL PARA DETERMINAR EL ESTADO Y LAS CONDICIONES DE LAS IMPRESORAS ESTABLECIMIENTOS EDICACIONES SEGUN BASESSERVICIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL PARA DETERMINAR EL ESTADO Y LAS CONDICIONES DE LAS IMPRESORAS ESTABLECIMIENTOS EDICACIONES SEGUN BASES $ 44.417.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.417.218 $ 44.417.218
Total Neto $ 44.417.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.439.271
TOTAL OC $ 52.856.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.