Orden de Compra. Nº
4968-3085-AG25
"
(DD) Materiales de gasfiteria ( sol.30)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4968-3085-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
(DD) Materiales de gasfiteria ( sol.30)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE QUILPUE
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2173
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Facturación
CALLE SAN MARTIN 1270
Comuna
Quilpué
Impuesto
79299,16
Dirección de Envío de la Factura
CALLE SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Razón Social
CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
R.U.T.
80.202.000-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142606
Conexiones de tubo
5
Unidad
Tubo cementar gris PVC agua 40mm x6m VINILIT
Tubo cementar gris PVC agua 40mm x6m VINILIT
$ 9.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.350
$ 46.350
21101510
Cañerías o tuberías de riego
5
Unidad
Cañeria M cobre agua 1/2" x 6m GD
Cañeria M cobre agua 1/2" x 6m GD
$ 32.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.840
$ 164.840
40141901
Conductos flexibles
4
Unidad
Flexible agua 1/2" HI-HI 30 cm
Flexible agua 1/2" HI-HI 30 cm
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
40141702
Grifos
2
Unidad
Llave lavamanos lavatorio set de 2 con accesorios
Llave lavamanos lavatorio set de 2 con accesorios
$ 25.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.900
$ 51.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
2
Unidad
TEE PVC-S cementar 40mm x40mm gris VINILIT
TEE PVC-S cementar 40mm x40mm gris VINILIT
$ 1.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.528
$ 2.528
40142317
Codo de tubería
4
Unidad
Codo 45o PVC-S cementar 40mm gris VINILIT
Codo 45o PVC-S cementar 40mm gris
$ 1.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.128
$ 4.128
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
Lija para fierros y metales N°80
Lija para fierros y metales N°80
$ 892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.920
$ 8.920
12142104
Gas dióxido de carbono CO2
4
Unidad
balón de gas desechable 330grs
balón de gas desechable 330grs
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.360
23171522
Fundentes para soldar
2
Unidad
Pasta para soldar 250grs
Pasta para soldar 250grs
$ 3.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
23171509
Soldadura
2
Unidad
Soladadura 50% estaños carrete 500 grs
Soladadura 50% estaños carrete 500 grs
$ 19.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
27112402
Uñetas
4
Unidad
Uñeta larga para lavamanos acero
Uñeta larga para lavamanos acero
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.560
$ 19.560
40142317
Codo de tubería
10
Unidad
Codo bronce SO/HE 1/2" HUMBOLDT
Codo bronce SO/HE 1/2" HUMBOLDT
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.870
Total Neto
$ 392.364
Descuento
$ 0
Cargos
$ 25.000
IVA
19
%
$ 79.299
TOTAL OC
$ 496.663
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.