Orden de Compra. Nº4968-3085-AG25 "(DD) Materiales de gasfiteria ( sol.30)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-3085-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (DD) Materiales de gasfiteria ( sol.30)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2173
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 79299,16
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
R.U.T. 80.202.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142606
Conexiones de tubo5UnidadTubo cementar gris PVC agua 40mm x6m VINILITTubo cementar gris PVC agua 40mm x6m VINILIT $ 9.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.350 $ 46.350
21101510
Cañerías o tuberías de riego5UnidadCañeria M cobre agua 1/2" x 6m GD Cañeria M cobre agua 1/2" x 6m GD $ 32.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.840 $ 164.840
40141901
Conductos flexibles4UnidadFlexible agua 1/2" HI-HI 30 cm Flexible agua 1/2" HI-HI 30 cm $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
40141702
Grifos2UnidadLlave lavamanos lavatorio set de 2 con accesoriosLlave lavamanos lavatorio set de 2 con accesorios $ 25.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.900 $ 51.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2UnidadTEE PVC-S cementar 40mm x40mm gris VINILITTEE PVC-S cementar 40mm x40mm gris VINILIT $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.528 $ 2.528
40142317
Codo de tubería4UnidadCodo 45o PVC-S cementar 40mm gris VINILITCodo 45o PVC-S cementar 40mm gris $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.128 $ 4.128
31191501
Papeles de lija10UnidadLija para fierros y metales N°80Lija para fierros y metales N°80 $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.920 $ 8.920
12142104
Gas dióxido de carbono CO24Unidadbalón de gas desechable 330grs balón de gas desechable 330grs $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360
23171522
Fundentes para soldar2UnidadPasta para soldar 250grs Pasta para soldar 250grs $ 3.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
23171509
Soldadura2UnidadSoladadura 50% estaños carrete 500 grs Soladadura 50% estaños carrete 500 grs $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
27112402
Uñetas4UnidadUñeta larga para lavamanos aceroUñeta larga para lavamanos acero $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
40142317
Codo de tubería10UnidadCodo bronce SO/HE 1/2" HUMBOLDTCodo bronce SO/HE 1/2" HUMBOLDT $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
Total Neto $ 392.364
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 79.299
TOTAL OC $ 496.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.