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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2676-419-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1 PENDON ROLLER FULL COLOR - DESPACHAR EN PASAJE NUEVA COLON 1095 - DIDECO / PROG. CRECER EN COMUNIDAD - COMPRA ÁGIL 2676-491-COT25 - MEMO 1119 - CGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
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R.U.T. |
69.255.500-7 |
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Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 753 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
5814 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Razón Social |
ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ
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R.U.T. |
15.442.340-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 1 | Unidad | 1 PENDÓN ROLLER BASE ALUMINIO CON BOLSO DE TRANSPORTE 100 X 200
SE ADJUNTA TERMINO DE REFERENCIA Y ARCHIVO CON DISEÑO
SERÁ OBLIGATORIO ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON EL DETALLE DE LO SOLICITADO.
SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE COTICE LO TECNICAMENTE SOLICITADO. | 1 PENDÓN ROLLER BASE ALUMINIO CON BOLSO DE TRANSPORTE 100 X 200
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$ 30.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.600
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$ 30.600
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Total Neto
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$ 30.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.814
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$ 36.414
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.