Orden de Compra. Nº2656-1158-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-823-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-1158-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-823-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1158 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna Tomé
Impuesto 201096
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLACACENTRO CHIGUAYANTE
Razón Social FERRYPLAC LIMITADA
R.U.T. 76.368.646-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLACACENTRO CHIGUAYANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento360UnidadAdquisición cemento según lo indicado en ficha cotización adjunta.Adquisición cemento reparación aceras Fusa nro. 9573 DIrección de Operaciones. $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.400 $ 1.058.400
Total Neto $ 1.058.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.096
TOTAL OC $ 1.259.496


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.350.188-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.715.073-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.401.221-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.040.923-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.368.646-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.905.210-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.