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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3516-433-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-34-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3516-34-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 295 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
1638356,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BARRACA ILLANES |
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Razón Social |
SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA
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R.U.T. |
76.181.489-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BARRACA ILLANES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103601
| Vigas de madera | 1 | Unidad | materiales de construccion, segun listado adjunto | materiales de construccion, segun listado adjunto |
$ 8.622.931,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.622.931
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$ 8.622.931
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Total Neto
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$ 8.622.931
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.638.357
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$ 10.261.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.