Orden de Compra. Nº1591-152-AG25 "Adquisición de material promocional para 2° encuentro de Gobernanzas Turísticas 1591-99-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1591-152-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material promocional para 2° encuentro de Gobernanzas Turísticas 1591-99-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El proveedor no puede cumplir con los plazos pactados en la solicitud de cotización
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 509 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679
Comuna Providencia
Impuesto 82460
Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AV-EME PUBLICIDAD
Razón Social ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ
R.U.T. 15.442.340-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AV-EME PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1UnidadSERVICIO DE FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERAIL PROMOCIONAL DE ACUERDO CON SOLICITUD DE COTIZACIÓN E INFORME DE SELECCIÓN.SERVICIO DE FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERAIL PROMOCIONAL DE ACUERDO CON COTIZACIÓN PRESENTADA POR PROVEEDOR. $ 434.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.000 $ 434.000
Total Neto $ 434.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.460
TOTAL OC $ 516.460


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.