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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-16557-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
YJF- COMPRA PROGRAMA ALIMENTACIÓN, SEPTIEMBRE 2025 compra ágil: 1070620-3575-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
686280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermarket de todo |
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Razón Social |
DIEGO FAURA YZAGA ALMACENES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.530.807-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermarket de todo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 20 | Unidad | GELATINA SIN SABOR (250 GR) | |
$ 5.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.000
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$ 112.000
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50112002
| Carnes congeladas procesadas y preparadas | 500 | kilogramo | PECHUGA DESHUESADA DE POLLO CONGELADO SIN MARINAR, BOLSAS (SE SOLICITARÁ DESPACHO PARCIALIZADO CADA SEMANA, SOLICITUD DE 200 A 250 KILOS APROX) | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500.000
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$ 3.500.000
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Total Neto
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$ 3.612.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 686.280
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$ 4.298.280
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.