Orden de Compra. Nº
1488-1105-AG25
"
RES. EXT. 11486 COMPRA DE MATERIALES VARIOS / 1488-243-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1488-1105-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
RES. EXT. 11486 COMPRA DE MATERIALES VARIOS / 1488-243-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17040
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Facturación
Manuel Montt 115, Operaciones
Comuna
Temuco
Impuesto
152874
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Montt 115, Operaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LAS HORTENSIAS SPA
Razón Social
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA
R.U.T.
76.338.835-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LAS HORTENSIAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171505
Llaves
30
Unidad
LLAVE ANGULAR PARA WC 1/2 SEGUN IMAGEN ADJUNTA
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
21101510
Cañerías o tuberías de riego
40
Unidad
YEE PVC HIDRAULICO 40MM SEGUN IMAGEN ADJUNTA
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
30181515
Estanque del WC
40
Unidad
MANILLA ESTANQUE WC METALICA SEGUN IMAGEN ADJUNTA
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.600
$ 67.600
39121311
Accesorios eléctricos
80
Unidad
CONECTOR RECTO METALICO PARA FLEXIBLE 1/2 SEGUN IMAGEN ADJUNTA
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
31201601
Adhesivos químicos
30
Unidad
AGOREX 60 EN POMO 120CC TRANSPARENTE SEGUN IMAGEN ADJUNTA
$ 8.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.000
$ 246.000
31211507
Pinturas en aerosol
12
Unidad
PINTURA SPRAY 400ML COLOR NEGRO SEGUN IMAGEN ADJUNTA
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.880
$ 29.880
30181515
Estanque del WC
20
Unidad
FLAPPER WC CON CADENA SEGUN IMAGEN ADJUNTA MARCA DE REFERENCIA FANALOZA POR COMPATIBILIDAD EN ESTABLECIMIENTO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
39121311
Accesorios eléctricos
30
Unidad
CAJA ELECTRICA PARA EMBUTIR SEGUN IMAGEN ADJUNTA 16-20MM
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
30181503
Duchas
48
Kit
KIT DUCHA TELEFONO SEGUN IMAGEN ADJUNTA DE MARCA DE REFERENCIA TAUMM POR COMPATIBILIDAD EN ESTABLECIMIENTO
$ 3.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.720
$ 174.720
39121311
Accesorios eléctricos
100
Metro Lineal
ROLLO DE CONDUIT FLEXIBLE DE 1/2 SEGUN IMAGEN ADJUNTA
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.000
$ 61.000
11121610
Maderas duras
50
Sobre
TAPA TORNILLO ADHESIVO 12MM 50UN SEGUN IMAGEN ADJUNTA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
Total Neto
$ 804.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.874
TOTAL OC
$ 957.474
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.485.748-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.