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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2028-222-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo Deprov |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Depto. Provincial Educación Llanquihue
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R.U.T. |
60.902.039-3 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua 203 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
25080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua 203 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISSUR SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
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R.U.T. |
78.214.161-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISSUR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 20 | Pack | PAPEL HIGIÉNICO ALTO METRAJE HOJA
SIMPLE 4 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE | |
$ 6.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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Total Neto
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$ 132.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.080
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$ 157.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.