Orden de Compra. Nº5060-743-AG23 "S489/SEP - ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD N°106."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-743-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2023
Nombre de la Orden de Compra S489/SEP - ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD N°106.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN BODEGA DEPTO.DE EDUC. UBICADA EN 21 DE MAYO S/N ENTRE ECUADOR Y BRASIL HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS, MARTES Y JUEVES DE 14:30 a 16:00 HRS. FONO 45-2389684, SIN PARCIALIZAR NI HOMOLOGAR PRODUC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1967 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 300814,65
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Eureka
Razón Social KAY LORELEY MUNOZ TORRES E I R L
R.U.T. 52.001.738-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Eureka
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta1UnidadS489/SEP - ADQ. DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA VILLA CAROLINA ORD N°106. - SEGUN BASES ADJUNTAS.  $ 1.583.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.583.235 $ 1.583.235
Total Neto $ 1.583.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.815
TOTAL OC $ 1.884.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 52.001.738-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.409.988-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 52.001.738-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.