Orden de Compra. Nº859378-209-SE25 "Pasajes aéreos Stgo- Rosario (Directora Postgrado)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 859378-209-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos Stgo- Rosario (Directora Postgrado)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 424568 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMrs Angélica Mosqueda 25MAY AR153 0735 SCL AEP 1040 25MAY AR710 1510 AEP ROS 1610 27MAY AR719 2035 ROS AEP 2130 28MAY AR280 0455 AEP SCL 0620 Maleta en cabina y bodega Incluye seguro de viajeMrs Angélica Mosqueda 25MAY AR153 0735 SCL AEP 1040 25MAY AR710 1510 AEP ROS 1610 27MAY AR719 2035 ROS AEP 2130 28MAY AR280 0455 AEP SCL 0620 Maleta en cabina y bodega Incluye seguro de viaje $ 331.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.185 $ 331.185
Total Neto $ 331.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 331.185

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.