Orden de Compra. Nº1540-4381-AG25 "1540-1249-COT25 ARTICULOS DE ASEO. STOCK 2 MESES. NOVIEMBRE 2025. ABASTECIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-4381-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-1249-COT25 ARTICULOS DE ASEO. STOCK 2 MESES. NOVIEMBRE 2025. ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5598
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 204087,36
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241206
Cloroxina12Unidad570-0612 CLORO CONCENTRADO 1 LITROCLORO CONCENTRADO 1 LITRO $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.296 $ 13.296
47131816
Desodorantes50Unidad540-0222 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 360 CCDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 360 CC $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.900 $ 65.900
47131829
Productos de limpieza del baño19Unidad540-0795 DETERGENTE EN CREMA 500CCDETERGENTE EN CREMA 500CC $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.212 $ 33.212
47131615
Escobillones20Unidad540-0280 ESCOBILLONESCOBILLON $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.760 $ 28.760
47131603
Esponjas156Unidad540-0291 ESPONJA PARA LOZAESPONJA PARA LOZA $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.808 $ 41.808
47131824
Productos de limpieza de ventanas18Unidad540-0809 LIMPIA VIDRIO 500CCLIMPIA VIDRIO 500CC $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740
47131609
Magos para escobas o traperos48Unidad540-0770 TRAPERO PARA PISO. REUTILIZABLE. C/OJAL 50X50 CMTRAPERO PARA PISO. REUTILIZABLE. C/OJAL 50X50 CM $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.720
47131603
Esponjas5Unidad540-0300 ESPONJA DE OLLAESPONJA DE OLLA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
51241206
Cloroxina4500Unidad540-0792 CLORO EN POLVO 60% SACHET 4GRCLORO EN POLVO 60% SACHET 4GR $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.500 $ 589.500
47131805
Limpiadores de uso general11Unidad540-0797 ESCOBILLA LIMPIA SANITARIOSESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.258 $ 27.258
47121701
Bolsas de basura569Paquete900-0763 BOLSA BASURA 50X70. COLOR ROJOBOLSA BASURA 50X70. COLOR ROJO $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.023 $ 95.023
52121602
Servilletas77Paquete540-0740 SERVILLETAS (PAQUETE 50 UNIDADES)SERVILLETAS (PAQUETE 50 UNIDADES) $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.177 $ 23.177
Total Neto $ 994.144
Descuento $ 0
Cargos $ 80.000
IVA  19  % $ 204.087
TOTAL OC $ 1.278.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.