Orden de Compra. Nº
1540-4381-AG25
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1540-1249-COT25 ARTICULOS DE ASEO. STOCK 2 MESES. NOVIEMBRE 2025. ABASTECIMIENTO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1540-4381-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
1540-1249-COT25 ARTICULOS DE ASEO. STOCK 2 MESES. NOVIEMBRE 2025. ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5598
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Facturación
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
204087,36
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social
INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T.
77.184.368-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51241206
Cloroxina
12
Unidad
570-0612 CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
$ 1.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.296
$ 13.296
47131816
Desodorantes
50
Unidad
540-0222 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 360 CC
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 360 CC
$ 1.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.900
$ 65.900
47131829
Productos de limpieza del baño
19
Unidad
540-0795 DETERGENTE EN CREMA 500CC
DETERGENTE EN CREMA 500CC
$ 1.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.212
$ 33.212
47131615
Escobillones
20
Unidad
540-0280 ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 1.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.760
$ 28.760
47131603
Esponjas
156
Unidad
540-0291 ESPONJA PARA LOZA
ESPONJA PARA LOZA
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.808
$ 41.808
47131824
Productos de limpieza de ventanas
18
Unidad
540-0809 LIMPIA VIDRIO 500CC
LIMPIA VIDRIO 500CC
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.740
$ 25.740
47131609
Magos para escobas o traperos
48
Unidad
540-0770 TRAPERO PARA PISO. REUTILIZABLE. C/OJAL 50X50 CM
TRAPERO PARA PISO. REUTILIZABLE. C/OJAL 50X50 CM
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.720
$ 48.720
47131603
Esponjas
5
Unidad
540-0300 ESPONJA DE OLLA
ESPONJA DE OLLA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
51241206
Cloroxina
4500
Unidad
540-0792 CLORO EN POLVO 60% SACHET 4GR
CLORO EN POLVO 60% SACHET 4GR
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 589.500
$ 589.500
47131805
Limpiadores de uso general
11
Unidad
540-0797 ESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS
$ 2.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.258
$ 27.258
47121701
Bolsas de basura
569
Paquete
900-0763 BOLSA BASURA 50X70. COLOR ROJO
BOLSA BASURA 50X70. COLOR ROJO
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.023
$ 95.023
52121602
Servilletas
77
Paquete
540-0740 SERVILLETAS (PAQUETE 50 UNIDADES)
SERVILLETAS (PAQUETE 50 UNIDADES)
$ 301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.177
$ 23.177
Total Neto
$ 994.144
Descuento
$ 0
Cargos
$ 80.000
IVA
19
%
$ 204.087
TOTAL OC
$ 1.278.231
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.