Orden de Compra. Nº3661-174-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-133-COT25,ARRIENDO INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES Y ASISTENTES CEREMONIA OFICIAL TRILLA SAN ESTEBAN 2025, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°30 SECRETARIA MUNICIPAL, 27-02-2025. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-174-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-133-COT25,ARRIENDO INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES Y ASISTENTES CEREMONIA OFICIAL TRILLA SAN ESTEBAN 2025, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°30 SECRETARIA MUNICIPAL, 27-02-2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188/2025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 35150
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA LUISA
Razón Social MARÍA LUISA RODRÍGUEZ TEIJEIRO
R.U.T. 12.817.305-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA LUISA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa4Unidad04 MANTELES BLANCOS ARRIENDO SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52152006
Bandejas o fuentes domésticas15Unidad15 BANDEJAS ARRIENDO SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
52152104
Copas de uso doméstico200Unidad200 COPAS DE VINO ARRIENDO SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52121604
Mantel de mesa6Unidad06 CARPETA AZUL ARRIENDO SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 185.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.150
TOTAL OC $ 220.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.817.305-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.