Orden de Compra. Nº3952-144-AG24 "COMPRA DE COLACIONES SALIDAS PEDAGOGICAS ALUMNOS LICEO VICTOR JARA 3952-140-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-144-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES SALIDAS PEDAGOGICAS ALUMNOS LICEO VICTOR JARA 3952-140-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 89657,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Adelmo
Razón Social FRANCISCO ADELMO DÍAZ RAVELLO
R.U.T. 14.315.042-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Francisco Adelmo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas376UnidadBEBIDAS 591 ML SIN AZUCAR , EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR LAS COLACIONES EN BOLSAS INDIVIDUALES Y DE MANERA PARCIALIZADA , SEGUN LAS FECHAS DE ENTREGA ESTIPULADAS POR EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, UNA VEZ ADJUDICADO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos376UnidadGALLETAS DE DIVERSOS SABORES GRANDES EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR LAS COLACIONES EN BOLSAS INDIVIDUALES Y DE MANERA PARCIALIZADA , SEGUN LAS FECHAS DE ENTREGA ESTIPULADAS POR EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, UNA VEZ ADJUDICADO  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.280 $ 152.280
50221202
Cereales en barra376Unidad2 CEREAL BAR EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR LAS COLACIONES EN BOLSAS INDIVIDUALES Y DE MANERA PARCIALIZADA , SEGUN LAS FECHAS DE ENTREGA ESTIPULADAS POR EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, UNA VEZ ADJUDICADO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
Total Neto $ 471.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.657
TOTAL OC $ 561.537


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.315.042-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.