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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079713-412-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS 40°COM. COP ZONA STGO. ESTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1079713-29-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
2771795,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
78.646.200-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad | CONFORME ANEXO N°2 QUE SE ADJUNTA | SE OFERTAN TODAS LAS MEDIDAS SOLICITADAS. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS. VALOR NETO POR LA TOTALIDAD DE LO OFERTADO Y SEGÚN EL ANEXO 2 QUE SE ADJUNTA. |
$ 14.588.397,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.588.397
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$ 14.588.397
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Total Neto
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$ 14.588.397
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.771.795
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$ 17.360.192
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.