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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-1651-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
07-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO “LEVANTAMIENTO TÉCNICO, NORMATIVO Y ECONOMICO PARA REGULARIZACION SIST. ELÉCTRICO EMPALME 3 Y PROYECTAR SIST. CLIMAT. GIMNASIO 1-2-3, SALA PIE 1-2 Y OF. DE LICEO COMERCIAL" FONDOS MANT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
El proveedor no cumple con los plazos establecidos. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 718 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 718 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paolo Jesús Caro Burgos |
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Razón Social |
PAOLO JESÚS CARO BURGOS
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R.U.T. |
10.403.484-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Paolo Jesús Caro Burgos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26131801
| Paneles de control eléctrico para generadores | 1 | Pack | Servicio de levantamiento técnico, normativo y económico para regularización de sistema eléctrico. | |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.