Orden de Compra. Nº2306-1651-AG24 "SERVICIO “LEVANTAMIENTO TÉCNICO, NORMATIVO Y ECONOMICO PARA REGULARIZACION SIST. ELÉCTRICO EMPALME 3 Y PROYECTAR SIST. CLIMAT. GIMNASIO 1-2-3, SALA PIE 1-2 Y OF. DE LICEO COMERCIAL" FONDOS MANT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1651-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO “LEVANTAMIENTO TÉCNICO, NORMATIVO Y ECONOMICO PARA REGULARIZACION SIST. ELÉCTRICO EMPALME 3 Y PROYECTAR SIST. CLIMAT. GIMNASIO 1-2-3, SALA PIE 1-2 Y OF. DE LICEO COMERCIAL" FONDOS MANT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El proveedor no cumple con los plazos establecidos.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140306010001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación LOS CARRERA 718
Comuna Osorno
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 718
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paolo Jesús Caro Burgos
Razón Social PAOLO JESÚS CARO BURGOS
R.U.T. 10.403.484-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paolo Jesús Caro Burgos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1PackServicio de levantamiento técnico, normativo y económico para regularización de sistema eléctrico.  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.627.942-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.403.484-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.322.181-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.215.140-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 17.199.342-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.368.588-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.