Orden de Compra. Nº4037-169-SE25 "MATERIALES CONSTRUCCION CENTRO DE CUIDADO Y PROTECCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-169-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION CENTRO DE CUIDADO Y PROTECCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010-2 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna *
Impuesto 19637,45
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian muñoz
Razón Social CRISTIAN MARCELO MUÑOZ PERALTA
R.U.T. 11.925.525-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cristian muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 6011 X 3/32  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31161601
Pernos de anclaje20UnidadPERNOS ANCLAJE 3/8 X 4  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
27111508
Sierras5UnidadDISCO CORTE 4"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
86131502
Pintura1GalónPINTURA ANTICORROSIVO  $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVAPLATOS DOBLE  $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
11101713
Hierro2TiraFIERRO REDONDO 2"  $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.656
Total Neto $ 103.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.637
TOTAL OC $ 122.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.