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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2336-213-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO TRANSP. ESC. G-465 M.C. 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2337-5-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BODEGA DAEM, AVDA. VALENTIN LETELIER 740 LINARES |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
60.902.063-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maria teresa conejeros |
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Razón Social |
MARÍA TERESA CONEJEROS ZAPATA
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R.U.T. |
11.809.647-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
maria teresa conejeros |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 20 | Unidad | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA G-465 MATIAS COUSIÑO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA G-465 MATIAAS COUSIÑO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 |
$ 88.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.769.800
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$ 1.769.800
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Total Neto
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$ 1.769.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.769.800
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.