|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1229788-167-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento Correctivo móvil LDST-73 SAMU |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1395-23-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Compras SAMU |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.606.400-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Balmaceda N°2421, La Serena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.606.400-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
168113,33 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
JORGE EDUARDO |
|
Razón Social |
DIAZ E HIJO LIMITDA
|
|
R.U.T. |
76.304.857-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JORGE EDUARDO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | Disco de embrague; según cotización N°8584 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 | Disco de embrague; según cotización N°8584 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 |
$ 374.117,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 374.117
|
$ 374.117
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 2 | Unidad | Liquido de frenos; según cotización N°8584 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 | Liquido de frenos; según cotización N°8584 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 |
$ 7.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.638
|
$ 14.638
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | Rodamiento empuje; según cotización N°8584 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 | Rodamiento empuje; según cotización N°8584 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 |
$ 136.052,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 136.052
|
$ 136.052
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 10 | Hora | Mano de obra; según cotización N°8584 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 | Mano de obra; según cotización N°8584 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 |
$ 36.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 884.807
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 168.113
|
|
$ 1.052.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.