Orden de Compra. Nº528208-57-AG25 "Compra ágil: 528208-25-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 528208-57-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 528208-25-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC 2
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación Del Consistorial 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 364610
Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO
Para coordinar el despacho, favor contactar a Ana Laura Inostroza: 

analaura.inostroza@cerronavia.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTE VISUAL
Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
R.U.T. 13.129.084-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTE VISUAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102516
Gorras202Unidad De acuerdo a EETT $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.000 $ 505.000
53102710
Uniformes corporativos404UnidadPolera Dryfit, manga larga, color naranjo, DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.414.000 $ 1.414.000
Total Neto $ 1.919.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.610
TOTAL OC $ 2.283.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.