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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
528208-57-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 528208-25-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
Del Consistorial 6645 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
364610 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Del Consistorial 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | Para coordinar el despacho, favor contactar a Ana Laura Inostroza:
analaura.inostroza@cerronavia.cl |
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Proveedor |
ARTE VISUAL |
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Razón Social |
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
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R.U.T. |
13.129.084-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTE VISUAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102516
| Gorras | 202 | Unidad | | De acuerdo a EETT |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 505.000
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$ 505.000
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53102710
| Uniformes corporativos | 404 | Unidad | Polera Dryfit, manga larga, color naranjo, DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.414.000
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$ 1.414.000
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Total Neto
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$ 1.919.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 364.610
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$ 2.283.610
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.