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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4473-374-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-436-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
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R.U.T. |
69.100.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1213 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1213 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Buses Crisema |
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Razón Social |
CLAUDIO ANTONIO DIAZ VALENZUELA
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R.U.T. |
11.998.112-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Buses Crisema |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101502
| Autobuses | 1 | Global | ARRIENDO DE BUS CAPACIDAD 45 PERSONAS PARA TRASLADO DE USUARIOS PRODESAL A LA COMUNA DE CUREPTO PARA EL DIA MARTES 08/08/2023, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PEDIDO DE MATERIALES N°496. | ARRIENDO DE BUS CAPACIDAD 45 PERSONAS PARA TRASLADO DE USUARIOS PRODESAL A LA COMUNA DE CUREPTO PARA EL DIA MARTES 08/08/2023, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PEDIDO DE MATERIALES N°496. |
$ 239.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.000
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$ 239.000
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Total Neto
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$ 239.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 239.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.