Orden de Compra. Nº2446-1368-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-49-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1368-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-49-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-49-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 2200371
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PBS: Producción de Biosustratos Decorativos.
Razón Social PBS SPA
R.U.T. 76.621.552-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PBS: Producción de Biosustratos Decorativos.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121706
Pajote300SacoSACOS DE 60 LITROS DE MULCH COLOR NARANJALínea 5: Contrato de suministro materiales decorativos de madera (Mulch). $ 7.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.264.100 $ 2.264.100
11121706
Pajote600SacoSACOS DE 60 LITROS DE MULCH COLOR NEGROLínea 5: Contrato de suministro materiales decorativos de madera (Mulch). $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.628.400 $ 4.628.400
11121706
Pajote600SacoSACOS DE 60 LITROS DE MULCH COLOR AZULLínea 5: Contrato de suministro materiales decorativos de madera (Mulch). $ 7.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.688.400 $ 4.688.400
Total Neto $ 11.580.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.200.371
TOTAL OC $ 13.781.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.