Orden de Compra. Nº1078614-5-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078614-3-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078614-5-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078614-3-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Antofagasta Fondos Extrapresupuestarios
Razón Social SEREMI ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.402.017-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 91
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.402.017-2
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES
Comuna Antofagasta
Impuesto 88974,72
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMELNOR S.A.
Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.
R.U.T. 84.295.700-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMELNOR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101519
Publicaciones periódicas1UnidadEXTRACTO PLANO 998-999-1000POR NECESIDAD DEL SERVICIO $ 468.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.289 $ 468.289
Total Neto $ 468.289
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.975
TOTAL OC $ 557.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.