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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078614-5-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078614-3-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI de Antofagasta Fondos Extrapresupuestarios |
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Razón Social |
SEREMI ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.402.017-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.402.017-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
88974,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMELNOR S.A. |
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Razón Social |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.
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R.U.T. |
84.295.700-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMELNOR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101519
| Publicaciones periódicas | 1 | Unidad | EXTRACTO PLANO 998-999-1000 | POR NECESIDAD DEL SERVICIO |
$ 468.289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 468.289
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$ 468.289
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Total Neto
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$ 468.289
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.975
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$ 557.263
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.