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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554734-86-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen N° 33 Peumo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen N° 33 Peumo |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen N° 33 Peumo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUSES SAN LUIS |
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Razón Social |
EDUARDO ALEJANDRO NÚÑEZ GODOY
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R.U.T. |
16.179.402-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BUSES SAN LUIS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | TRASLADO SRA. MARIA ANGEL ARAYA LIZANA EL DIA 06/06/2026 CONTROL HIJO EN SANTIAGO | |
$ 109.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.830
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$ 109.830
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Total Neto
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$ 109.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 109.830
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.