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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
810406-109-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 810406-97-COT24, DEPTO. DE ENFERMERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS CORDILLERA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Copayapu N°2862 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
46550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Copayapu N°2862 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian |
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Razón Social |
Climatacama E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.428.677-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristian |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Global | Mantención a equipos de aire acondicionado para las oficinas Rosa Allende y Ljuviza Vrsalovic del Departamento de Enfermería, Favor enviar correo para visita técnica a: alejandra.reinoso@uda.cl, de preferencia proveedores de la ciudad de Copiapó. | |
$ 245.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.000
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$ 245.000
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Total Neto
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$ 245.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.550
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$ 291.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.