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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3360-18-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3360-1-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3360-1-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
187720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper 1725, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
APPLUS CERTIFICATION |
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Razón Social |
L GAI CHILE S A
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R.U.T. |
99.541.370-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
APPLUS CERTIFICATION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93151607
| Servicios de auditoria gubernamentales | 1 | Unidad | Adquisición del Servicio de Auditoría de Seguimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001-2015 para la Tesorería del Estado Mayor General del Ejército. | Servicio de Auditoria de Mantención N°1 de la Certificación bajo Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad de la Tesorería del Estado Mayor del Ejercito de Chile |
$ 988.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 988.000
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$ 988.000
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Total Neto
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$ 988.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 187.720
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$ 1.175.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.