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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4732-398-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Producción para Alojamiento y Alimentación en Gira Técnica del Equipo PRODESAL de Codegua. DESDE 4732-58-LE24. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4732-58-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
1035500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Productora Circulo 6 |
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Razón Social |
PRODUCTORA CIRCULO 6 SPA
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R.U.T. |
76.895.696-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Productora Circulo 6 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicios de producción de alojamiento y alimentación en un viaje a la ciudad de Coquimbo. Este contrato deberá incluir alimentación y estadía para todos los usuarios y el equipo técnico del programa PRODESAL de Codegua. | PROVISION DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN EN GIRA TÉCNICA DEL EQUIPO PRODESAL DE CODEGUA |
$ 5.450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.450.000
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$ 5.450.000
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Total Neto
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$ 5.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.035.500
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$ 6.485.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.