Orden de Compra. Nº2322-664-SE25 "MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECINTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-664-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECINTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 AG 1-22-22 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 29240,7435
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Razón Social LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
R.U.T. 77.482.213-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121308
Cajas de toma de corriente20UnidadTOMA CORRIENTE DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°204 PARA RECINTOS MUNICIPALES TRIPLE TOMA CORRIENTE $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.790
39121303
Cajas eléctricas30UnidadCAJA CHUQUI DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°204 PARA RECINTOS MUNICIPALES CAJA CHUQUI METALICA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
39121202
Canalización eléctrica21UnidadCANALETA DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°204 PARA RECINTOS MUNICIPALES CANALETA 10X20 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.941 $ 10.943
39121533
Piezas de interruptor y accesorios19Unidad INTERRUPTOR DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°204 PARA RECINTOS MUNICIPALES INTERRUPTOR TOMACORRIENTE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios15Unidad INTERRUPTOR DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°204 PARA RECINTOS MUNICIPALES INTERRUPTOR SIMPLE $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.914
Total Neto $ 153.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.241
TOTAL OC $ 183.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.